为进一步规范公司固定资产管理,防范经营管理风险,提升内部控制水平,近期,陕外集团止园饭店开展公司固定资产情况内部专项审计。
开展此次专项审计旨在进一步了解公司固定资产现状、内部控制制度建立及执行情况,摸清当前固定资产管理中存在的问题,实现以审促改、以改促进。审计采取账务查询和实物盘点相结合的方式进行,审计组通过查验凭证、台账资料和实地盘点等方式,对公司近两年固定资产的增加、减少、信息维护及账实一致性、内控制度的完整性等进行了逐一审核。
审计结束后,审计组就内审中发现的问题与各部门进行了沟通并交换意见,在防范国有资产流失、固定资产登记管理、内控制度完善及执行等方面提出建议,并形成专项内审报告。
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